基本信息

所在地:   南京

工作经验:   8年

目前职位:   内审主管

毕业学校:   北京石油化工学院

专业:   会计学

涉及行业:   审计、医药、制造业

工作履历

2023.03-至今: 南京某科技股份有限公司 - 审计经理

2022.03-2023.03: 北京某医药股份有限公司 - 内审主管

2017.07-2021.11: 某会计师事务所(特殊普通合伙) - 审计经理

我的经验参考,大学过渡到职场

01
内审中的独立判断与沟通平衡

  • 在某医药的内部审计中,需要在保持独立性的同时与管理层保持顺畅沟通。
  • 我根据内控制度执行穿行测试,发现关键环节风险后,先提出可操作的改进建议,再在报告中形成书面结论,让管理层能接受也能落实。
  • 如果你也在准备实习或面试时思考沟通与立场的平衡,可以听我讲讲内部审计报告背后的那些协调方式。
  • 02
    IPO尽调中的风险识别

  • 在某IPO项目中,券商、企业、审计方要同时推进尽调。
  • 我负责底稿更新和财务数据审查,发现部分子公司账务不匹配后,协助完善内控流程,使项目按期通过审核。
  • 与我交流时,我可以具体讲讲IPO尽调中的风险识别细节,也许能帮你理解什么是企业真正关心的底层逻辑。
  • 03
    离任审计中的客观评价

  • 需要对离任领导的经济责任进行审计,如何通过翻阅资料和执行程序做出不偏不倚,公平客观的结论。
  • 在某出版社经济责任审计中,我带领小组核实经营业绩,通过数据比对和访谈,形成客观审计报告,帮助单位公正评估干部成果。
  • 如果你在专业实践中纠结如何保持中立和客观,我可以代入类似场景,分享如何平衡数据与判断,或许能帮你找到自己的处理方式。
  • 04
    专项审计与制度优化

  • 定期开展子公司循环审计或工程项目审计,发现流程漏洞后如何提出可落地的改进建议。
  • 在某公司期间,我通过专项审计识别内控执行问题,编制报告并推动制度修订,帮助企业减少运营风险。
  • 如果你对跨领域实践(如从财务转向内控)有好奇,我可以分享从审计到优化的过程,我们一起沟通时,或许能帮你拓宽专业应用的视角。